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有关事项说明

1、2016年部门预算财政拨款收入1231.39万元,支出1231.39万元,其中公共安全支出975.38万元,社会保障和就业支出256.01万元。

2、总经费安排1231.39万元。其中工资福利合计604.27万元,日常公用经费合计222.11万元,部门项目合计149万元,对个人和家庭的补助合计256.01万元。

3、“三公”经费预算86.60万元,其中公务用车运行维护费62.3万元,公务接待费6.9万元。相比去年公务用车运行维护预算由21.55万元增至62.3万元,增长65%;公务接待费由去年的5.46万元增至6.9万元,增长12%。公务接待费和公务用车运行维护费增长主要原因为:(1)办理上级交办的省一号案;(2)2015年预算中公务用车运行维护费按照7辆计算,我院实际车辆为25辆。

4、 对相关专业性较强的名词进行必要解释。无

5、其他需要说明的事项。 无